3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS SMEC
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor referente aquisição de sinalei
ra traseira destinada para Kombi nº
139 cfe.ordem de compra nº920/14.
0,00
90,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/04/2014
Valor referente aquisição de sinalei
ra traseira destinada para Kombi nº
139 cfe.ordem de compra nº920/14.
90,00
23/04/2014
Valor referente aquisição de sinalei
ra traseira destinada para Kombi nº
139 cfe.ordem de compra nº920/14. LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº 46 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIA DA SECDT JUSSARA RODRIGUES.
90,00
25/04/2014
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856275
PAGTO. REF. EMPENHO 003057/2014
PAULO GIOVANI MARTINS ME - 15692
90,00
TOTAL
90,00
90,00
90,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.