Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014 |
Nome do Credor: EMPRESA DE TRANSPORTES AURORA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3058 |
Data de lançamento: |
07/04/2014 |
Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
Órgão: |
SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO |
Unidade: |
Atividade Cultural |
Função: |
Cultura |
Subfunção: |
Difusão Cultural |
Projeto / Atividade: |
Apoio Banda Marcial, Corais e Entidades Diversas |
Conta de Despesa: |
3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente transporte para o
Grupo de Gaiteiros de Ibirubá para
Almirante Tamandaré no dia 13/04/14
cfe.ordem de serviço nº 922/14. |
0,00 |
400,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
07/04/2014 |
Valor referente transporte para o
Grupo de Gaiteiros de Ibirubá para
Almirante Tamandaré no dia 13/04/14
cfe.ordem de serviço nº 922/14. |
400,00 |
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10/04/2014 |
LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº 690 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SECDT JUSSARA RODRIGUES. |
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400,00 |
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25/04/2014 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 003058/2014
EMPRESA DE TRANSPORTES AURORA LTDA - 342 |
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400,00 |
TOTAL |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.