3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Natureza da despesa:
SETOR CONTÁBIL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor referente 01 recarga de toner
35A e 01 recarga de toner 78A desti
nados para o Setor de Contabilidade
cfe. ordem de compra nº936/2014.
0,00
180,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/04/2014
Valor referente 01 recarga de toner
35A e 01 recarga de toner 78A desti
nados para o Setor de Contabilidade
cfe. ordem de compra nº936/2014.
180,00
09/04/2014
Valor referente 01 recarga de toner 35A e 01 recarga de toner 78A destinados para o Setor de Contabilidade
cfe. ordem de compra nº936/2014. LIQUIDADO CFE. DANFE EM ANEXO Nº004.752.877 ATESTADA PELO RESPONSÁVEL PELO SETOR DE MATERIAL LAIR LAGEMANN.
180,00
TOTAL
180,00
180,00
0,00
SALDO A PAGAR
180,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.