3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor referente aquisição de 02 Fil
tros destinados para a Camioneta S/10 nº141 cfe. ordem de compra nº94
7/2014.
0,00
102,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/04/2014
Valor referente aquisição de 02 Fil
tros destinados para a Camioneta S/10 nº141 cfe. ordem de compra nº94
7/2014.
102,00
09/04/2014
Valor referente aquisição de 02 Filtros destinados para a Camioneta S/10 nº141 cfe. ordem de compra nº94
7/2014. LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº063791 PELO COORDENADOR DO DEPARTAMENTOP DE AGRICULTURA E PECUÁRIA ALBERTO SCHWANKE.
102,00
29/04/2014
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 003130/2014
POSTO SANTA TEREZINHA LTDA - 19625
102,00
TOTAL
102,00
102,00
102,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.