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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: GUILHERME XAVIER PIVA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 3148 Data de lançamento: 09/04/2014
Tipo de empenho: EQUIP.P/ÁUDIO, VIDEO E FOTO
Órgão: SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO
Unidade: Educacao Infantil - MDE
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: Atividades de Educação Infantil -MDE
Conta de Despesa: 4490.52.33.00.00.00 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO
Natureza da despesa: PREGÃO
Fonte de Recurso: M D E-20

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 26 / 2014

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor referente aquisição de 08 Apa relho de DVD e 08 Rádio Portátil com CD destinados para EscolasEd. Infan til cfe. Pregão Presencial PMI 026/2014 e Parecer Juridico nº065/ 2014. 0,00 2.080,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/04/2014 Valor referente aquisição de 08 Apa relho de DVD e 08 Rádio Portátil com CD destinados para EscolasEd. Infan til cfe. Pregão Presencial PMI 026/2014 e Parecer Juridico nº065/ 2014. 2.080,00
30/04/2014 Valor referente aquisição de 08 Apa relho de DVD e 08 Rádio Portátil com CD destinados para EscolasEd. Infan til cfe. Pregão Presencial PMI 026/2014 e Parecer Juridico nº065/ 2014. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 4904272 ANEXA E ATESTADA PELO TECNICO EM INFORMÁTICA ANDRIGO FENNER. 960,00
09/05/2014 Valor referente aquisição de 08 Apa relho de DVD e 08 Rádio Portátil com CD destinados para EscolasEd. Infan til cfe. Pregão Presencial PMI 026/2014 e Parecer Juridico nº065/ 2014. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 49336733 ANEXA E ATESTADA PELO SUPERVIDOR PEDAGOGICO HENREIQUE HENTGES. 980,00
13/05/2014 LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 4949313 ANEXA E ATESTADA PELA ASS.TEC, ADM CLEDECI CHIESA. 140,00
19/05/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856365 PAGTO. REF. EMPENHO 003148/2014 GUILHERME XAVIER PIVA ME - 21141 2.080,00
TOTAL 2.080,00 2.080,00 2.080,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.