Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014 |
Nome do Credor: MATEUS NICOLODI DE FREITAS |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
3172 |
Data de lançamento: |
09/04/2014 |
Tipo de empenho: |
MATEUS NICOLODI DE FREITAS |
Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
SUPORTE SECRETARIA DA SAÚDE |
Conta de Despesa: |
3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO |
Natureza da despesa: |
ADIANTAMENTOS |
Fonte de Recurso: |
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor referente ao adiantamento
nº032/2014 ref. despesas de pron
to pagamento. |
0,00 |
400,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
09/04/2014 |
Valor referente ao adiantamento
nº032/2014 ref. despesas de pron
to pagamento. |
400,00 |
|
|
09/04/2014 |
Valor referente ao adiantamento
nº032/2014 ref. despesas de pron
to pagamento. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAUDE ILSE HUBNER. |
|
400,00 |
|
TOTAL |
400,00 |
400,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
400,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.