Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014 |
Nome do Credor: MATEUS NICOLODI DE FREITAS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3173 |
Data de lançamento: |
09/04/2014 |
Tipo de empenho: |
MATEUS NICOLODI DE FREITAS |
Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
SUPORTE SECRETARIA DA SAÚDE |
Conta de Despesa: |
3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO |
Natureza da despesa: |
ADIANTAMENTOS |
Fonte de Recurso: |
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente ao adiantamento
nº032/2014 ref. despesas de pron
to pagamento. |
0,00 |
300,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
09/04/2014 |
Valor referente ao adiantamento
nº032/2014 ref. despesas de pron
to pagamento. |
300,00 |
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09/04/2014 |
Valor referente ao adiantamento
nº032/2014 ref. despesas de pron
to pagamento. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAUDE ILSE HUBNER. |
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300,00 |
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15/04/2014 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 900673
PAGTO. REF. EMPENHO 3173/2014
MATEUS NICOLODI DE FREITAS - 19375 |
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300,00 |
27/05/2014 |
DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO Nº. 032/2014 - SERVIÇOS. |
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-128,25 |
27/05/2014 |
DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO Nº. 032/2014 - SERVIÇOS. |
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-128,25 |
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27/05/2014 |
DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO Nº. 032/2014 - SERVIÇOS. |
-128,25 |
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TOTAL |
171,75 |
171,75 |
171,75 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.