Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014 |
Nome do Credor: MD COMERCIO DE INFORMATICA E INTERIORES LTDA EPP |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3176 |
Data de lançamento: |
09/04/2014 |
Tipo de empenho: |
MOBILIÁRIO EM GERAL |
Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Alimentação e Nutrição |
Projeto / Atividade: |
Programa Primeira Infância Melhor- PIM-Estado |
Conta de Despesa: |
4490.52.42.00.00.00 - MOBILIARIO EM GERAL |
Natureza da despesa: |
PREGÃO |
Fonte de Recurso: |
PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR-4160 |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
26 / 2014 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente aquisição de 01 Mesa
p/ reuniões oval, Tam 200x100x0,74 100% MDF cfe. Pregão Presencial PMI 026/2014 e Parecer Juridico nº065/2014. |
0,00 |
267,30 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
09/04/2014 |
Valor referente aquisição de 01 Mesa
p/ reuniões oval, Tam 200x100x0,74 100% MDF cfe. Pregão Presencial PMI 026/2014 e Parecer Juridico nº065/2014. |
267,30 |
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22/07/2014 |
Valor referente aquisição de 01 Mesa
p/ reuniões oval, Tam 200x100x0,74 100% MDF cfe. Pregão Presencial PMI 026/2014 e Parecer Juridico nº065/2014. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 5507944 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAUDE ILSE HUBNER. |
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267,30 |
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05/08/2014 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000089
PAGTO. REF. EMPENHO 003176/2014
MD COMERCIO DE INFORMATICA E INTERIORES LTDA EPP - 19604 |
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267,30 |
TOTAL |
267,30 |
267,30 |
267,30 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.