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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: UNIMED ALTO JACUÍ COOPERATIVA DE SERVIÇOS MÉDICOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 3211 Data de lançamento: 10/04/2014
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Ações do Fundo Municipal da Saúde - ASPS
Conta de Despesa: 3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor referente remoção de pacientes diversos para Cruz Alta,Passo Fundo, Estrela cfe.ordem de serviço nº973/ 2014. 0,00 8.530,15

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/04/2014 Valor referente remoção de pacientes diversos para Cruz Alta,Passo Fundo, Estrela cfe.ordem de serviço nº973/ 2014. 8.530,15
10/04/2014 Valor referente remoção de pacientes diversos para Cruz Alta,Passo Fundo, Estrela cfe.ordem de serviço nº973/ 2014. LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº 479 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAUDE ILSE HUBNER. 8.530,15
13/05/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 019086, 019087 PAGTO. REF. EMPENHO 003211/2014 UNIMED ALTO JACUÍ COOPERATIVA DE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - 250 8.530,15
TOTAL 8.530,15 8.530,15 8.530,15
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.