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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: ALZIR NICOLODI EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 35 Data de lançamento: 02/01/2014
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão: SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO
Unidade: Manut.Ensino com Recursos MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção das Escolas Municipais / Prédios
Conta de Despesa: 3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Natureza da despesa: PREGÃO
Fonte de Recurso: M D E-20

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 69 / 2013

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor referente aquisição de 113 bo tijões de Gás P13 destinados para as Escolas Municipais de Ensino Funda mental conforme Pregão Presencial PMI069-2013 e Parecer Jurídico nº 183/2013. 0,00 3.164,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/01/2014 Valor referente aquisição de 113 bo tijões de Gás P13 destinados para as Escolas Municipais de Ensino Funda mental conforme Pregão Presencial PMI069-2013 e Parecer Jurídico nº 183/2013. 3.164,00
27/02/2014 LIQUIDADO CFE.DANFE Nº1094 ANEXA E ATESTADO PELA AUXILIAR ADMINISTRATIVA VANIA TERESINHA RODRIGUES LOSER. 168,00
06/03/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856135 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 35/2014 - REF. 06 CARGAS, MÊS DE FEVEREIRO/2014. ALZIR NICOLODI EPP - 428 168,00
31/03/2014 LIQUIDADO CFE.DANFE Nº1134 ANEXA E ATESTADO PELA AUXILIAR ADMINISTRATIVA VANIA TERESINHA RODRIGUES LOSER. 112,00
08/04/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856233 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 35/2014 - REF.04 CARGAS, MÊS DE MARÇO/2014. ALZIR NICOLODI EPP - 428 112,00
30/04/2014 LIQUIDADO CFE.DANFE Nº1190 ANEXA E ATESTADO PELA AUXILIAR ADMINISTRATIVA VANIA TERESINHA RODRIGUES LOSER. 280,00
07/05/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856332 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 35/2014 - REF. 10 CARGAS, MÊS DE ABRIL/2014. ALZIR NICOLODI EPP - 428 280,00
30/05/2014 LIQUIDADO CFE.DANFE Nº01259 ANEXA E ATESTADO PELA AUXILIAR ADMINISTRATIVA VANIA TERESINHA RODRIGUES LOSER. 140,00
04/06/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856429 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 35/2014 - REF. 05 CARGAS, MÊS DE MAIO/2014. ALZIR NICOLODI EPP - 428 140,00
30/06/2014 LIQUIDADO CFE.DANFE Nº1321 ANEXA E ATESTADO PELO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO GUSTAVO ROBERTO SCHROEDER. 336,00
04/07/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856515 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 35/2014 - REF. 12 CARGAS, MÊS DE JUNHO/2014. ALZIR NICOLODI EPP - 428 336,00
31/07/2014 LIQUIDADO CFE.DANFE Nº1404 ANEXA E ATESTADO PELA AUXILIAR ADMINISTRATIVA VANIA TERESINHA RODRIGUES LOSER. 280,00
07/08/2014 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 35/2014 - REF. 10 CARGAS, MÊS DE JULHO/2014. ALZIR NICOLODI EPP - 428 280,00
29/08/2014 LIQUIDADO CFE.DANFE Nº1482 ANEXA E ATESTADO PELO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO GUSTAVO ROBERTO SCHROEDER. 308,00
03/09/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856699 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 35/2014 - REF. 11 CARGAS, MÊS DE AGOSTO/2014. ALZIR NICOLODI EPP - 428 308,00
30/09/2014 LIQUIDADO CFE.DANFE Nº1551 ANEXA E ATESTADO PELO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO GUSTAVO ROBERTO SCHROEDER. 336,00
06/10/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856815 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 35/2014 - REF.12 CARGAS, MÊS DE SETEMBRO/2014. ALZIR NICOLODI EPP - 428 336,00
31/10/2014 LIQUIDADO CFE.DANFE Nº1618 ANEXA E ATESTADO PELO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO GUSTAVO ROBRTO SCHROEDER. 493,00
31/10/2014 ESTORNADO POR TER SIDO LIQUIDADO A MAIOR. -17,00
10/11/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856894 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 35/2014 - REF. 17 CARGAS, MÊS DE OUTUBRO/2014. ALZIR NICOLODI EPP - 428 476,00
28/11/2014 LIQUIDADO CFE.DANFE Nº1668 ANEXA E ATESTADO PELO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO GUSTAVO ROBERTO SCHROEDER. 168,00
03/12/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 857008 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 35/2014 - REF. 06 CARGAS, MÊS DE NOVEMBRO/2014. ALZIR NICOLODI EPP - 428 168,00
30/12/2014 LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 1707 ANEXA E ATESTADO PELA AUXILIAR ADMINISTRATIVA VANIA TERESINHA RODRIGUES LOSER. 112,00
30/12/2014 ANULADO POR TER SIDO EMPENHADO POR ESTIMATIVA A MAIOR. -448,00
20/01/2015 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 857156 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 35/2014 - REF. JANEIRO/2015 ALZIR NICOLODI - 428 112,00
TOTAL 2.716,00 2.716,00 2.716,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.