O Município de Demonstração - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: ARACELIS PINEDA LONDRES

Dados do Empenho
Número do empenho: 3595 Data de lançamento: 24/04/2014
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: SUPORTE SECRETARIA DA SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.46.01.00.00.00 - INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor referente pagamento de auxilio alimentação ao Programa Mais Médicos para o Brasil cfe. Lei Municipal nº 2.530/14 de 24/04/14 cfe. memoran do interno nº 122/14. 0,00 6.300,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/04/2014 Valor referente pagamento de auxilio alimentação ao Programa Mais Médicos para o Brasil cfe. Lei Municipal nº 2.530/14 de 24/04/14 cfe. memoran do interno nº 122/14. 6.300,00
29/04/2014 Valor referente pagamento de auxilio alimentação ao Programa Mais Médicos para o Brasil cfe. Lei Municipal nº 2.530/14 de 24/04/14 cfe. memoran do interno nº 122/14. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAUDE ILSE HUBNER. 700,00
02/05/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 019011 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3595/2014 - REF. MAIO/2014 ARACELIS PINEDA LONDRES - 21663 700,00
22/05/2014 Valor referente pagamento de auxilio alimentação ao Programa Mais Médicos para o Brasil cfe. Lei Municipal nº 2.530/14 de 24/04/14 cfe. memoran do interno nº 122/14. LIQUIDADO CFE.AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DA SAÚDE ILSE HUBNER. 700,00
27/05/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 019150 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3595/2014 - REF. MAIO/2014. ARACELIS PINEDA LONDRES - 21663 700,00
16/06/2014 LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAUDE ILSE HUBNER. 700,00
30/06/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 019364 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3595/2014 - REF. JUNHO/2014 ARACELIS PINEDA LONDRES - 21663 700,00
21/07/2014 LIQUIDADO CFE. CONTRATO EM ANEXO ATESTADA PELO SECRETÁRIO RESPONSÁVEL PELA PASTA. 700,00
31/07/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 019685 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3595/2014 - REF. JULHO/2014 ARACELIS PINEDA LONDRES - 21663 700,00
29/08/2014 LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAUDE ILSE HUBNER. 700,00
02/09/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 019852 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3595/2014 - REF. AGOSTO/2014 ARACELIS PINEDA LONDRES - 21663 700,00
17/09/2014 LIQUIDADO CFE. CONTRATO EM ANEXO ATESTADO PELO SECRETÁRIO RESPONSÁVEL PELA PASTA. 700,00
29/09/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 020035 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3595/2014 - REF. SETEMBRO/2014 ARACELIS PINEDA LONDRES - 21663 700,00
17/10/2014 LIQUIDADO CFE. CONTRATO EM ANEXO ATESTADO PELO SECRETÁRIO RESPONSÁVEL PELA PASTA. 700,00
29/10/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 020203 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3595/2014 - REF. OUTUBRO/2014 ARACELIS PINEDA LONDRES - 21663 700,00
17/11/2014 LIQUIDADO CFE. CONTRATO EM ANEXO ATESTADO PELO SECRETÁRIO RESPONSÁVEL PELA PASTA. 700,00
26/11/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 020375 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3595/2014 - REF. NOVEMBRO/2014 ARACELIS PINEDA LONDRES - 21663 700,00
11/12/2014 LIQUIDADO CFE. CONTRATO EM ANEXO ATESTADO PELO SECRETÁRIO RESPONSÁVEL PELA PASTA 700,00
23/12/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 020566 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3595/2014 - REF. DEZEMBRO/2014 ARACELIS PINEDA LONDRES - 21663 700,00
TOTAL 6.300,00 6.300,00 6.300,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.