Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014 |
Nome do Credor: IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3741 |
Data de lançamento: |
30/04/2014 |
Tipo de empenho: |
IMPASI |
Órgão: |
SECRETARIA DA FAZENDA |
Unidade: |
Encargos Gerais Municipio |
Função: |
Previdência Social |
Subfunção: |
Previdência Básica |
Projeto / Atividade: |
Obrigaçõs Patronais IMPASI |
Conta de Despesa: |
3191.13.99.01.00.00 - AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente Amortização do Passi
vo Atuarial da folha de pagamento do
mês de ABRIL/2014. |
0,00 |
103.465,21 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
30/04/2014 |
Valor referente Amortização do Passi
vo Atuarial da folha de pagamento do
mês de ABRIL/2014. |
103.465,21 |
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30/04/2014 |
LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO CONTADOR VINICIUS FEISTEL VALÉRIO. |
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103.465,21 |
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08/05/2014 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 003741/2014
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ - 3816 |
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103.465,21 |
TOTAL |
103.465,21 |
103.465,21 |
103.465,21 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.