3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa:
CONSUMO DE CONFERENCIAS
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor referente consumo de conferên
cias do mês de ABRIL/2014 DAS CRE
CHES MUNICIPAIS.
0,00
925,12
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/04/2014
Valor referente consumo de conferên
cias do mês de ABRIL/2014 DAS CRE
CHES MUNICIPAIS.
925,12
30/04/2014
Valor referente consumo de conferên
cias do mês de ABRIL/2014 DAS CRE
CHES MUNICIPAIS. LIQUIDADO CFE. AUORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SECDT JUSSARA RODRIGUES.
925,12
26/05/2014
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856392
PAGTO. REF. EMPENHO 003746/2014
BRASIL TELECOM S A - 14
925,12
TOTAL
925,12
925,12
925,12
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.