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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: AIRTO SCAPINI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 3829 Data de lançamento: 02/05/2014
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão: SEC.DO TRABALHO,ASSIST.SOCIAL E HABIT.
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade: Grupos de Convivência - PCDs e Idosos Grupo Conviver
Conta de Despesa: 3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
Natureza da despesa: PROJETO CONVIVER
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor referente transporte de inte grantes do Grupo Conviver para Baile da 3ª Idade na localidade de Linha Pulador Sul cfe. ordem de compra nº 1137/14. 0,00 200,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/05/2014 Valor referente transporte de inte grantes do Grupo Conviver para Baile da 3ª Idade na localidade de Linha Pulador Sul cfe. ordem de compra nº 1137/14. 200,00
09/05/2014 Valor referente transporte de inte grantes do Grupo Conviver para Baile da 3ª Idade na localidade de Linha Pulador Sul cfe. ordem de compra nº 1137/14. LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº0051 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA STASH JAQUELINE B. WINSCH. 200,00
05/06/2014 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 003829/2014 AIRTO SCAPINI ME - 5146 200,00
TOTAL 200,00 200,00 200,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.