3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Natureza da despesa:
SETOR FINANCEIRO - TESOURARIA
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor referente recarga de toner 104
destinada para Tesouraria cfe. ordem
de compra nº1158/2014.
0,00
110,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/05/2014
Valor referente recarga de toner 104
destinada para Tesouraria cfe. ordem
de compra nº1158/2014.
110,00
05/05/2014
Valor referente recarga de toner 104
destinada para Tesouraria cfe. ordem
de compra nº1158/2014. LIQUIDADO CFE. NF Nº 4920374 ANEXA E ATESTADA PELO SETOR DE MATERIAIS LAIR LAGEMANN.
110,00
19/05/2014
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 003865/2014
DRH INFORMATICA LTDA - 14438
110,00
TOTAL
110,00
110,00
110,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.