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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: DRH INFORMATICA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3867 Data de lançamento: 05/05/2014
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: SUPORTE SECRETARIA DA SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Natureza da despesa: POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL
Fonte de Recurso: ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor referente recarga de cartucho Tinta 60 colorido destinado para Se tor de Telefonia e Crtão SUS cfe. or dem de compra nº 1160/14. 0,00 25,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/05/2014 Valor referente recarga de cartucho Tinta 60 colorido destinado para Se tor de Telefonia e Crtão SUS cfe. or dem de compra nº 1160/14. 25,00
05/05/2014 Valor referente recarga de cartucho Tinta 60 colorido destinado para Se tor de Telefonia e Crtão SUS cfe. or dem de compra nº 1160/14. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 4922984 ANEXA E ATESTADA PELO SETOR DE MATERIAS LAIR LAGEMANN. 25,00
19/05/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 019112 PAGTO. REF. EMPENHO 003867/2014 DRH INFORMATICA LTDA - 14438 25,00
TOTAL 25,00 25,00 25,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.