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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: MÓVEIS CELITA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3875 Data de lançamento: 05/05/2014
Tipo de empenho: MOBILIÁRIO EM GERAL
Órgão: SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Equip.os para Unidade de Saúde, Postos e Ambulatórios
Conta de Despesa: 4490.52.42.00.00.00 - MOBILIARIO EM GERAL
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor referente aquisição de 03 Rou peiro Rodial 6P (02 Grafchamp e 01 Tekpreto), 03 Cadeira MOR Área e 01 Estofado Gazin Xangai 3 e 2L destina dos para residência dos médicos do Programa Mais Médicos cfe. ordem de compra nº 1197/2014. 0,00 2.528,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/05/2014 Valor referente aquisição de 03 Rou peiro Rodial 6P (02 Grafchamp e 01 Tekpreto), 03 Cadeira MOR Área e 01 Estofado Gazin Xangai 3 e 2L destina dos para residência dos médicos do Programa Mais Médicos cfe. ordem de compra nº 1197/2014. 2.528,50
05/05/2014 Valor referente aquisição de 03 Rou peiro Rodial 6P (02 Grafchamp e 01 Tekpreto), 03 Cadeira MOR Área e 01 Estofado Gazin Xangai 3 e 2L destina dos para residência dos médicos do Programa Mais Médicos cfe. ordem de compra nº 1197/2014. LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº185 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAUDE ILSE HUBNER. 2.528,50
04/06/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 019178 PAGTO. REF. EMPENHO 003875/2014 MÓVEIS CELITA LTDA - 459 2.528,50
TOTAL 2.528,50 2.528,50 2.528,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.