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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: IRMAOS WOTTRICH LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3914 Data de lançamento: 06/05/2014
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: Setor de Estradas
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Manutenção Oficina Mecânica Máquinas e Veículos
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor referente aquisição de peças destinadas para a parte elétrica da Patrola nº113 cfe.ordem de compra nº 1194/2014. 0,00 427,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/05/2014 Valor referente aquisição de peças destinadas para a parte elétrica da Patrola nº113 cfe.ordem de compra nº 1194/2014. 427,00
06/05/2014 Valor referente aquisição de peças destinadas para a parte elétrica da Patrola nº113 cfe.ordem de compra nº 1194/2014. LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº18358 E 18357 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SMOV ALBINO VALDIR SEVERO 427,00
03/06/2014 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 003914/2014 IRMAOS WOTTRICH LTDA - 150 427,00
TOTAL 427,00 427,00 427,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.