3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor referente aquisição de peças
destinadas para a parte elétrica da
Patrola nº113 cfe.ordem de compra nº
1194/2014.
0,00
427,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/05/2014
Valor referente aquisição de peças
destinadas para a parte elétrica da
Patrola nº113 cfe.ordem de compra nº
1194/2014.
427,00
06/05/2014
Valor referente aquisição de peças destinadas para a parte elétrica da Patrola nº113 cfe.ordem de compra nº
1194/2014. LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº18358 E 18357 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SMOV ALBINO VALDIR SEVERO
427,00
03/06/2014
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 003914/2014
IRMAOS WOTTRICH LTDA - 150
427,00
TOTAL
427,00
427,00
427,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.