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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: GETULIO FRANCISCO DOS SANTOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 3943 Data de lançamento: 06/05/2014
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Vigilância Epidemiológica
Projeto / Atividade: PFVPS/- Teto Finan. - Vigilância e Promoção da Saúde - PAB
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MAO-DE-OBRA VEICULOS SEC.SAUDE
Fonte de Recurso: TETO FINAN. DA VIG. EM SAÚDE-(EPIDEM. E AMBIENTAL

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor referente serviço de lavagem realizado na S 10 nº 138 , S 10 151, e Saveiro nº125 cfe.ordem de serviço nº 1204/2014. 0,00 110,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/05/2014 Valor referente serviço de lavagem realizado na S 10 nº 138 , S 10 151, e Saveiro nº125 cfe.ordem de serviço nº 1204/2014. 110,00
06/05/2014 Valor referente serviço de lavagem realizado na S 10 nº 138 , S 10 151, e Saveiro nº125 cfe.ordem de serviço nº 1204/2014. LIQUIDADO CFE. NF Nº 2051 E 2052 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAUDE ILSE HUBNER. 110,00
14/05/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000063 PAGTO. REF. EMPENHO 003943/2014 GETULIO FRANCISCO DOS SANTOS - 2718 110,00
TOTAL 110,00 110,00 110,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.