3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
MAO-DE-OBRA VEICULOS SEC.SAUDE
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor referente serviço de lavagem
realizado no Onibus nº 150, Ambulan
cia nº168 e 148, Siena nº 170, Van
nº171 e Doblo nº 137 cfe. ordem de
compra nº 1205/2014.
0,00
390,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/05/2014
Valor referente serviço de lavagem
realizado no Onibus nº 150, Ambulan
cia nº168 e 148, Siena nº 170, Van
nº171 e Doblo nº 137 cfe. ordem de
compra nº 1205/2014.
390,00
06/05/2014
Valor referente serviço de lavagem
realizado no Onibus nº 150, Ambulan
cia nº168 e 148, Siena nº 170, Van
nº171 e Doblo nº 137 cfe. ordem de
compra nº 1205/2014. LIQUIDADO CFE. NF Nº 2050 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIA DA SMOV ALBINO SEVERO.
390,00
14/05/2014
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 019093
PAGTO. REF. EMPENHO 003944/2014
GETULIO FRANCISCO DOS SANTOS - 2718
390,00
TOTAL
390,00
390,00
390,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.