Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014 |
Nome do Credor: MILLENIUN CONSORCIOS LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
4050 |
Data de lançamento: |
12/05/2014 |
Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
SUPORTE SECRETARIA DA SAÚDE |
Conta de Despesa: |
3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor referente seguro realizado no
Siena nº 178 cfe.ordem de serviço
nº 1281/2014. |
0,00 |
1.280,83 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
12/05/2014 |
Valor referente seguro realizado no
Siena nº 178 cfe.ordem de serviço
nº 1281/2014. |
1.280,83 |
|
|
12/05/2014 |
Valor referente seguro realizado no
Siena nº 178 cfe.ordem de serviço
nº 1281/2014. LIQUIDADO CFE.AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAUDE ILSE HUBNER. |
|
1.280,83 |
|
27/06/2014 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 019392
PAGTO. REF. EMPENHO 004050/2014
MILLENIUN CONSORCIOS LTDA - 12258 |
|
|
1.280,83 |
TOTAL |
1.280,83 |
1.280,83 |
1.280,83 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.