Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014 |
Nome do Credor: VOLMIR CHRIST |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4078 |
Data de lançamento: |
12/05/2014 |
Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
SUPORTE SECRETARIA DA SAÚDE |
Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
Natureza da despesa: |
DIÁRIAS - VIAGENS |
Fonte de Recurso: |
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor referente 2/3 de uma diaria a fim de levar servidorres para Capaci
tação na cidade de Porto Alegre/ RS
no dia 13/05/2014 cfe.memorando in
terno. |
0,00 |
64,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
12/05/2014 |
Valor referente 2/3 de uma diaria a fim de levar servidorres para Capaci
tação na cidade de Porto Alegre/ RS
no dia 13/05/2014 cfe.memorando in
terno. |
64,00 |
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12/05/2014 |
Valor referente 2/3 de uma diaria a fim de levar servidorres para Capaci
tação na cidade de Porto Alegre/ RS
no dia 13/05/2014 cfe.memorando in
terno. |
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64,00 |
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12/05/2014 |
ESTORNADO P/A INDEVIDO. |
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-64,00 |
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12/05/2014 |
ANULADO EMPENHO EM P/A INDEVIDO. |
-64,00 |
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TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.