O Município de Demonstração - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: PAULO GIOVANI MARTINS ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 4101 Data de lançamento: 13/05/2014
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão: SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO
Unidade: Manut.Ensino com Recursos MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: SUPORTE SEC. EDUCAÇÃO,CULTURA,TUR. E DESPORTO
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MAO-DE-OBRA VEICULOS SMEC
Fonte de Recurso: M D E-20

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor referente consertos de fechadu ra, acionamento de chaves realizados na Kombi nº139, S 140 e Onibus nº143 cfe.ordem de serviço nº 1291/14. 0,00 210,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/05/2014 Valor referente consertos de fechadu ra, acionamento de chaves realizados na Kombi nº139, S 140 e Onibus nº143 cfe.ordem de serviço nº 1291/14. 210,00
14/05/2014 Valor referente consertos de fechadu ra, acionamento de chaves realizados na Kombi nº139, S 140 e Onibus nº143 cfe.ordem de serviço nº 1291/14. LIQUIDADO CFE. NF Nº 1115 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SECDT JUSSARA RODRIGUES. 210,00
21/05/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856384 PAGTO. REF. EMPENHO 004101/2014 PAULO GIOVANI MARTINS ME - 15692 210,00
TOTAL 210,00 210,00 210,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.