Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014 |
Nome do Credor: RAFAEL DE OLIVEIRA WAGNER |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
414 |
Data de lançamento: |
13/01/2014 |
Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
Órgão: |
SEC.DO TRABALHO,ASSIST.SOCIAL E HABIT. |
Unidade: |
Assistencia Social |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
SUPORTE SEC.TRABALHO, ASS. SOCIAL E HABITAÇÃO |
Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
MAO-DE-OBRA VEICULOS SEC.AS.SO |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente limpeza externa e conserto de radiador realizado no
Onibus nº152 cfe.ordem de serviço nº
50/2014. |
0,00 |
220,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
13/01/2014 |
Valor referente limpeza externa e conserto de radiador realizado no
Onibus nº152 cfe.ordem de serviço nº
50/2014. |
220,00 |
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17/01/2014 |
LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº 1349 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM E PLANEJAMENTO GUSTAVO ROBERTO SCHROEDER. |
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220,00 |
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TOTAL |
220,00 |
220,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
220,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.