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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: JULIA GRACIELA AMARO

Dados do Empenho
Número do empenho: 4165 Data de lançamento: 16/05/2014
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: SUPORTE SECRETARIA DA SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso: ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor referente 1/3 de uma diária a fim de acompanhar pessoas para trata mento especializado em Não Me Toque no dia 16/05/2014. 0,00 32,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/05/2014 Valor referente 1/3 de uma diária a fim de acompanhar pessoas para trata mento especializado em Não Me Toque no dia 16/05/2014. 32,00
16/05/2014 Valor referente 1/3 de uma diária a fim de acompanhar pessoas para trata mento especializado em Não Me Toque no dia 16/05/2014. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DA SAÚDE ILSE HUBNER. 32,00
28/05/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 019157 PAGTO. REF. EMPENHO 004165/2014 JULIA GRACIELA AMARO - 18846 32,00
TOTAL 32,00 32,00 32,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.