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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: ERCIO JOSE LAUXEN - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 4175 Data de lançamento: 16/05/2014
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: Setor de Servicos Urbanos
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: Conservação de Praças, Parques e Jardins
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor referente aquisição de mate riais elétricos destinados para a Praça Central e Jardim cfe. ordem de compra nº1337/2014. 0,00 146,34

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/05/2014 Valor referente aquisição de mate riais elétricos destinados para a Praça Central e Jardim cfe. ordem de compra nº1337/2014. 146,34
16/05/2014 Valor referente aquisição de materiais elétricos destinados para a Praça Central e Jardim cfe. ordem de compra nº1337/2014. LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº2002 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SMOV ALBINO VALDIR SEVERO 146,34
26/06/2014 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 004175/2014 ERCIO JOSE LAUXEN - ME - 124 146,34
TOTAL 146,34 146,34 146,34
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.