3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor referente aquisição de kit em
breagem e peças diversas destinadas
para Kombi nº 99 cfe.ordem de compra
nº 55/2014.
0,00
680,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/01/2014
Valor referente aquisição de kit em
breagem e peças diversas destinadas
para Kombi nº 99 cfe.ordem de compra
nº 55/2014.
680,00
14/01/2014
Valor referente aquisição de kit em
breagem e peças diversas destinadas
para Kombi nº 99 cfe.ordem de compra
nº 55/2014. LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº 7777 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV ALBINO VALDIR SEVERO.
680,00
TOTAL
680,00
680,00
0,00
SALDO A PAGAR
680,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.