Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
02/01/2014 |
Valor referente aquisição de 06 boti
jões de Gás P13 destinados para a Ca
sa de Passagem conforme Pregão Pre
sencial PMI069-2013 e Parecer Jurídi
co nº183/2013. |
168,00 |
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27/02/2014 |
LIQUIDADO CFE.DANFE Nº1094 ANEXA E ATESTADO PELA AUXILIAR ADMINISTRATIVA VANIA TERESINHA RODRIGUES LOSER. |
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28,00 |
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06/03/2014 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 44/2014 - REF. 01 CARGA, MÊS DE FEVEREIRO/2014.
ALZIR NICOLODI EPP - 428 |
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28,00 |
31/03/2014 |
LIQUIDADO CFE.DANFE Nº1134 ANEXA E ATESTADO PELA AUXILIAR ADMINISTRATIVA VANIA TERESINHA RODRIGUES LOSER. |
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28,00 |
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08/04/2014 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850043
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 44/2014 - REF. 01 CARGA, MÊS DE MARÇO/2014.
ALZIR NICOLODI EPP - 428 |
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28,00 |
30/04/2014 |
LIQUIDADO CFE.DANFE Nº1190 ANEXA E ATESTADO PELA AUXILIAR ADMINISTRATIVA VANIA TERESINHA RODRIGUES LOSER. |
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28,00 |
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07/05/2014 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850046
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 44/2014 - REF. 01 CARGA, MÊS DE ABRIL/2014.
ALZIR NICOLODI EPP - 428 |
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28,00 |
30/06/2014 |
LIQUIDADO CFE.DANFE Nº1321 ANEXA E ATESTADO PELO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO GUSTAVO ROBERTO SCHROEDER. |
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28,00 |
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04/07/2014 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850051
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 44/2014 - REF. 01 CARGA, MÊS DE JUNHO/2014.
ALZIR NICOLODI EPP - 428 |
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28,00 |
29/08/2014 |
LIQUIDADO CFE.DANFE Nº1482 ANEXA E ATESTADO PELO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO GUSTAVO ROBERTO SCHROEDER. |
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28,00 |
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03/09/2014 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850058
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 44/2014 - REF. 01 CARGA, MÊS DE AGOSTO/2014.
ALZIR NICOLODI EPP - 428 |
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28,00 |
31/10/2014 |
LIQUIDADO CFE.DANFE Nº1618 ANEXA E ATESTADO PELO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO GUSTAVO ROBRTO SCHROEDER. |
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28,00 |
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10/11/2014 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850065
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 44/2014 - REF. 01 CARGA, MÊS DE OUTUBRO/2014.
ALZIR NICOLODI EPP - 428 |
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28,00 |
TOTAL |
168,00 |
168,00 |
168,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.