3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Natureza da despesa:
ESCOLAS EDUCACAO INFANTIL
Fonte de Recurso:
F U N D E B -31
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor referente recargas de cartu
chos de tinta e toner destinados pa
ra as Escolas Municipais de Educação
Fundamental cfe. ordem de compra nº
1376/2014.
0,00
1.510,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/05/2014
Valor referente recargas de cartu
chos de tinta e toner destinados pa
ra as Escolas Municipais de Educação
Fundamental cfe. ordem de compra nº
1376/2014.
1.510,00
29/05/2014
Valor referente recargas de cartuchos de tinta e toner destinados para as Escolas Municipais de Educação Fundamental cfe. ordem de compra nº
1376/2014. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº05090805 ANEXA E ATESTADO PELA SECRETÁRIA DA SECTD JUSSARA RODRIGUES.
1.510,00
06/06/2014
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 004407/2014
DRH INFORMATICA LTDA - 14438
1.510,00
TOTAL
1.510,00
1.510,00
1.510,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.