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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: LAIR GRAVE 3 DE OUTUBRO

Dados do Empenho
Número do empenho: 4412 Data de lançamento: 21/05/2014
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão: SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO
Unidade: Manut.Ensino com Recursos MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção das Escolas Municipais / Prédios
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: M D E-20

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor referente aquisição de álcool líquido e cera líquida amarela des tinadas para as EMEFs Santa Teresi nha, Floresta, Rincão Seco e José de Anchieta cfe. ordem de compra nº1371 /2014. 0,00 310,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/05/2014 Valor referente aquisição de álcool líquido e cera líquida amarela des tinadas para as EMEFs Santa Teresi nha, Floresta, Rincão Seco e José de Anchieta cfe. ordem de compra nº1371 /2014. 310,00
23/05/2014 Valor referente ao complemento de empenho nº4412/2014. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº1931 ANEXA E ATESTADO PELA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO JUSSARA RODRIGUES. 310,00
18/08/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856642 PAGTO. REF. EMPENHO 004412/2014 LAIR GRAVE 3 DE OUTUBRO - 35 310,00
TOTAL 310,00 310,00 310,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.