Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014 |
Nome do Credor: AVIVEM COMERCIO DE TINTAS LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4458 |
Data de lançamento: |
22/05/2014 |
Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
Órgão: |
SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO |
Unidade: |
Educacao Infantil - MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Educação Infantil |
Projeto / Atividade: |
Atividades de Educação Infantil -MDE |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
Natureza da despesa: |
ESCOLAS EDUCACAO INFANTIL |
Fonte de Recurso: |
M D E-20 |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente ao complemento de em
penho nº4403/2014. |
0,00 |
145,10 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
22/05/2014 |
Valor referente ao complemento de em
penho nº4403/2014. |
145,10 |
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22/05/2014 |
LIQUIDADO CFE.NOTA FISCAL Nº2157 ANEXA E ATESTADO PELA ASSESSORA, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, PEDAGÓGICA CLEDECI CHIESA. |
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145,10 |
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11/06/2014 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856441
PAGTO. REF. EMPENHO 004458/2014
AVIVEM COMERCIO DE TINTAS LTDA - 17235 |
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145,10 |
TOTAL |
145,10 |
145,10 |
145,10 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.