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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: LUIZ CEZAR SANTOS DE SOUZA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4462 Data de lançamento: 22/05/2014
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão: SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO
Unidade: Educacao Infantil - MDE
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: Atividades de Educação Infantil -MDE
Conta de Despesa: 3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
Natureza da despesa: ESCOLAS EDUCACAO INFANTIL
Fonte de Recurso: M D E-20

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor referente transporte de 101 conjuntos de mesas e cadeiras recebi das do FNDE para as Escolas Munici pais de Educação Infatil cfe. ordem de serviço nº1391/2014. 0,00 710,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/05/2014 Valor referente transporte de 101 conjuntos de mesas e cadeiras recebi das do FNDE para as Escolas Munici pais de Educação Infatil cfe. ordem de serviço nº1391/2014. 710,00
09/06/2014 Valor referente transporte de 101 conjuntos de mesas e cadeiras recebi das do FNDE para as Escolas Munici pais de Educação Infatil cfe. ordem de serviço nº1391/2014. LIQUIDADO CFE. NF Nº 419 ANEXA E ATESTADA PELA ASS.TEC.ADM.PED.CLEDECI CHIESA. 710,00
18/06/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856476 PAGTO. REF. EMPENHO 004462/2014 LUIZ CEZAR SANTOS DE SOUZA - 16632 710,00
TOTAL 710,00 710,00 710,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.