Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014 |
Nome do Credor: JAQUELINE CAMERA DE MELLO DORFEY |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4488 |
Data de lançamento: |
22/05/2014 |
Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
Órgão: |
SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO |
Unidade: |
Manut.Ensino com Recursos MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
SUPORTE SEC. EDUCAÇÃO,CULTURA,TUR. E DESPORTO |
Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
Natureza da despesa: |
DIÁRIAS - VIAGENS |
Fonte de Recurso: |
M D E-20 |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente ao complemento de em
penho nº4153/2014. |
0,00 |
213,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
22/05/2014 |
Valor referente ao complemento de em
penho nº4153/2014. |
213,00 |
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22/05/2014 |
Valor referente ao complemento de empenho nº4153/2014. LIQUIDADO CFE.AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO JUSSARA RODRIGUES. |
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213,00 |
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03/06/2014 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856420
PAGTO. REF. EMPENHO 004488/2014
JAQUELINE CAMERA DE MELLO DORFEY - 4241 |
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213,00 |
TOTAL |
213,00 |
213,00 |
213,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.