Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014 |
Nome do Credor: MATEUS NICOLODI DE FREITAS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
45 |
Data de lançamento: |
02/01/2014 |
Tipo de empenho: |
MATEUS NICOLODI DE FREITAS |
Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
SUPORTE SECRETARIA DA SAÚDE |
Conta de Despesa: |
3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO |
Natureza da despesa: |
ADIANTAMENTOS |
Fonte de Recurso: |
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente adiantamento nº013/
2014 ref. despesas de pronto pagamen
to. |
0,00 |
400,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
02/01/2014 |
Valor referente adiantamento nº013/
2014 ref. despesas de pronto pagamen
to. |
400,00 |
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02/01/2014 |
Valor referente adiantamento nº 013/2014 ref. despesas de pronto pagamento. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DA SAÚDE ILSE HUBNER. |
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400,00 |
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02/01/2014 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 018374
PAGTO. REF. EMPENHO 000045/2014
MATEUS NICOLODI DE FREITAS - 19375 |
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400,00 |
TOTAL |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.