3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor referente aquisição de 60 vas
souras de palha destinadas para uso
em limpezas gerais cfe. ordem de com
pra n°1407/2014.
0,00
1.020,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/05/2014
Valor referente aquisição de 60 vas
souras de palha destinadas para uso
em limpezas gerais cfe. ordem de com
pra n°1407/2014.
1.020,00
23/05/2014
Valor referente aquisição de 60 vas
souras de palha destinadas para uso
em limpezas gerais cfe. ordem de com
pra n°1407/2014. LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº042857 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SMOV ALBINO VALDIR SEVERO
1.020,00
29/05/2014
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 004506/2014
EVANDRO CESAR FREESE - 5390
1.020,00
TOTAL
1.020,00
1.020,00
1.020,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.