Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014 |
Nome do Credor: POSTO SANTA TEREZINHA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4524 |
Data de lançamento: |
26/05/2014 |
Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
Projeto / Atividade: |
Manutenção e Conserv. Postos de Saúde /Ambulatórios |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL |
Fonte de Recurso: |
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente aquisição de 200 lts
de óleo diesel comum destinados para
o Gerador da Secretaria da Saúde cfe
ordem de compra nº1412/2014. |
0,00 |
462,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
26/05/2014 |
Valor referente aquisição de 200 lts
de óleo diesel comum destinados para
o Gerador da Secretaria da Saúde cfe
ordem de compra nº1412/2014. |
462,00 |
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03/06/2014 |
LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DA SAÚDE ILSE HUBNER |
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462,00 |
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06/06/2014 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 019193
PAGTO. REF. EMPENHO 004524/2014
POSTO SANTA TEREZINHA LTDA - 19625 |
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462,00 |
TOTAL |
462,00 |
462,00 |
462,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.