3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa:
CONSUMO DE CONFERENCIAS
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor referente consumo de conferên
cias do mês de MAIO/2014 das Creches
Municipais.
0,00
845,41
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/05/2014
Valor referente consumo de conferên
cias do mês de MAIO/2014 das Creches
Municipais.
845,41
26/05/2014
Valor referente consumo de conferências do mês de MAIO/2014 das Creches Municipais. LIQUIDADO CFE.AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DA SECTD JUSSARA RODRIGUES.
845,41
27/06/2014
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856493
PAGTO. REF. EMPENHO 004542/2014
BRASIL TELECOM S A - 14
845,41
TOTAL
845,41
845,41
845,41
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.