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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: COPREL TELECOM LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4554 Data de lançamento: 26/05/2014
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão: SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO
Unidade: Manut.Ensino com Recursos MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: SUPORTE SEC. EDUCAÇÃO,CULTURA,TUR. E DESPORTO
Conta de Despesa: 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa: PREGÃO
Fonte de Recurso: M D E-20

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 100 / 2010

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor referente contrato de serviço de telecomunicação de alta qualidade atraves de rede para serviços de internet banda larga para setor de diversos da Prefeitura pelo periodo de 15/02/2014 A 15/02/2015. 0,00 1.119,30

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/05/2014 Valor referente contrato de serviço de telecomunicação de alta qualidade atraves de rede para serviços de internet banda larga para setor de diversos da Prefeitura pelo periodo de 15/02/2014 A 15/02/2015. 1.119,30
30/05/2014 LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº063205 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA FAZENDA LILIAN NARA TREIN LANDWOIGT 159,90
16/06/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856466 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4554/2014 - REF. MAIO/2014 COPREL TELECOM LTDA - 16998 159,90
30/06/2014 LIQUIDADO CFE. FATURA EM ANEXO Nº063520 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA FAZENDA LILIAN NARA TREIN LANDWOIGT. 159,90
15/07/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856551 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4554/2014 - REF. JUNHO/2014 COPREL TELECOM LTDA - 16998 159,90
30/07/2014 LIQUIDADO CFE. NF Nº 67176 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA FAZENDA LILIAN NARA TREIN LANDWOIGT. 159,90
15/08/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856644 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4554/2014 - REF. JULHO/2014 COPREL TELECOM LTDA - 16998 159,90
29/08/2014 LIQUIDADO CFE. Nº 70380 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA FAZENDA LILIAN NARA TREIN LANDWOIGT. 159,90
12/09/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856732 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4554/2014 - REF. AGOSTO/2014 COPREL TELECOM LTDA - 16998 159,90
30/09/2014 LIQUIDADO CFE. Nota Fiscal Nº 75455; ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA FAZENDA LILIAN NARA TREIN LANDWOIGT. 159,90
14/10/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856838 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4554/2014 - REF. SETEMBRO/2014 COPREL TELECOM LTDA - 16998 159,90
31/10/2014 LIQUIDADO CFE.NOTA FISCAL Nº76570 ANEXA E ATESTADO PELA SECRETÁRIA DA FAZENDA LILIAN NARA TREIN LANDWOIGT. 159,90
17/11/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856948 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4554/2014 - REF. OUTUBRO/2014. COPREL TELECOM LTDA - 16998 159,90
28/11/2014 LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 83729 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO GUSTAVO ROBERTO SCHROEDER. 159,90
15/12/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 857042 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4554/2014 - REF. NOVEMBRO/2014 COPREL TELECOM LTDA - 16998 159,90
TOTAL 1.119,30 1.119,30 1.119,30
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.