Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
26/05/2014 |
Valor referente contrato de serviço de telecomunicação de alta qualidade atraves de rede para serviços de internet banda larga para setor de diversos da Prefeitura pelo periodo de 15/02/2014 A 15/02/2015. |
1.119,30 |
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30/05/2014 |
LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº063205 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA FAZENDA LILIAN NARA TREIN LANDWOIGT |
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159,90 |
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16/06/2014 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856466
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4554/2014 - REF. MAIO/2014
COPREL TELECOM LTDA - 16998
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159,90 |
30/06/2014 |
LIQUIDADO CFE. FATURA EM ANEXO Nº063520 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA FAZENDA LILIAN NARA TREIN LANDWOIGT. |
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159,90 |
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15/07/2014 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856551
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4554/2014 - REF. JUNHO/2014
COPREL TELECOM LTDA - 16998
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159,90 |
30/07/2014 |
LIQUIDADO CFE. NF Nº 67176 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA FAZENDA LILIAN NARA TREIN LANDWOIGT. |
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159,90 |
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15/08/2014 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856644
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4554/2014 - REF. JULHO/2014
COPREL TELECOM LTDA - 16998
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159,90 |
29/08/2014 |
LIQUIDADO CFE. Nº 70380 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA FAZENDA LILIAN NARA TREIN LANDWOIGT. |
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159,90 |
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12/09/2014 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856732
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4554/2014 - REF. AGOSTO/2014
COPREL TELECOM LTDA - 16998 |
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159,90 |
30/09/2014 |
LIQUIDADO CFE. Nota Fiscal Nº 75455; ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA FAZENDA LILIAN NARA TREIN LANDWOIGT. |
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159,90 |
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14/10/2014 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856838
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4554/2014 - REF. SETEMBRO/2014
COPREL TELECOM LTDA - 16998 |
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159,90 |
31/10/2014 |
LIQUIDADO CFE.NOTA FISCAL Nº76570 ANEXA E ATESTADO PELA SECRETÁRIA DA FAZENDA LILIAN NARA TREIN LANDWOIGT. |
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159,90 |
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17/11/2014 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856948
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4554/2014 - REF. OUTUBRO/2014.
COPREL TELECOM LTDA - 16998 |
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159,90 |
28/11/2014 |
LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 83729 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO GUSTAVO ROBERTO SCHROEDER. |
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159,90 |
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15/12/2014 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 857042
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4554/2014 - REF. NOVEMBRO/2014
COPREL TELECOM LTDA - 16998 |
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159,90 |
TOTAL |
1.119,30 |
1.119,30 |
1.119,30 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.