3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
MAO-DE-OBRA VEICULOS SEC.SAUDE
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor referente aquisição de 01 es ticador de correia lisa e correias
destinadas para Patrola nº 113 cfe. ordem de compra nº 76/2014.
0,00
427,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/01/2014
Valor referente aquisição de 01 es ticador de correia lisa e correias
destinadas para Patrola nº 113 cfe. ordem de compra nº 76/2014.
427,00
15/01/2014
Valor referente aquisição de 01 es ticador de correia lisa e correias
destinadas para Patrola nº 113 cfe. ordem de compra nº 76/2014. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 2335 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV ALBINO VALDIR SEVERO.
427,00
TOTAL
427,00
427,00
0,00
SALDO A PAGAR
427,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.