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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: UNIMED ALTO JACUÍ COOPERATIVA DE SERVIÇOS MÉDICOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 4603 Data de lançamento: 27/05/2014
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Ações do Fundo Municipal da Saúde - ASPS
Conta de Despesa: 3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor referente remoção de pacientes para hospitais em Cruz Alta e Passo Fundo de acordo com lista em anexo cfe. ordem de serviço nº1453/2014. 0,00 4.579,75

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/05/2014 Valor referente remoção de pacientes para hospitais em Cruz Alta e Passo Fundo de acordo com lista em anexo cfe. ordem de serviço nº1453/2014. 4.579,75
12/06/2014 Valor referente remoção de pacientes para hospitais em Cruz Alta e Passo Fundo de acordo com lista em anexo cfe. ordem de serviço nº1453/2014. LIQUIDADO CFE. NF Nº 485 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAUDE ILSE HUBNER. 4.579,75
13/06/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 019291, 019290 PAGTO. REF. EMPENHO 004603/2014 UNIMED ALTO JACUÍ COOPERATIVA DE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - 250 4.579,75
TOTAL 4.579,75 4.579,75 4.579,75
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.