Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014 |
Nome do Credor: CORSAN CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4680 |
Data de lançamento: |
29/05/2014 |
Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
Projeto / Atividade: |
Manutenção e Conserv. Postos de Saúde /Ambulatórios |
Conta de Despesa: |
3390.39.44.00.00.00 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO |
Natureza da despesa: |
CONSUMO DE AGUA |
Fonte de Recurso: |
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente consumo de água cfe.
faturas mês MAIO/2014 do POSTÃO. |
0,00 |
277,79 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
29/05/2014 |
Valor referente consumo de água cfe.
faturas mês MAIO/2014 do POSTÃO. |
277,79 |
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29/05/2014 |
Valor referente consumo de água cfe.faturas mês MAIO/2014 do POSTÃO. LIQUIDADO CFE.FATURA EM ANEXO E ATESTADO PELA SECRETÁRIA DA SAUDE ILSE HUBNER. |
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277,79 |
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06/06/2014 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 019192
PAGTO. REF. EMPENHO 004680/2014
CORSAN CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - 13 |
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277,79 |
TOTAL |
277,79 |
277,79 |
277,79 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.