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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: HOSPITAL ANNES DIAS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4689 Data de lançamento: 29/05/2014
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Ações Fundo Mun. da Saúde - PAB
Conta de Despesa: 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS
Natureza da despesa: CONTRATOS - SEC. DA SAUDE
Fonte de Recurso: PAB FIXO-4510

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor referente ao complemento de em penho nº316/2014. 0,00 50.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/05/2014 Valor referente ao complemento de em penho nº316/2014. 50.000,00
30/05/2014 LIQUIDADO CFE.DANFE Nº5765 E 5766 ANEXAS E ATESTADO PELA SECRETARIA DA SAÚDE ILSE HUBNER. 9.577,27
04/06/2014 ESTORNADO CFE.SOLICITAÇÃO DO CONTADOR VINICIUS FESITEL VALERIO POR TER SIDO LIQUIDADO EM DUPLICIDADE. -9.577,27
30/06/2014 LIQUIDADO CFE.DANFE Nº6166, 6187, 6180 E 6184 ANEXAS E ATESTADO PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE ILSE HUBNER. 44.161,05
10/07/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000384 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4689/2014 - REF. JUNHO/2014. HOSPITAL ANNES DIAS LTDA - 5117 44.161,05
30/07/2014 LIQUIDADO CFE.DANFE Nº6486 ANEXA E ATESTADO PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE ILSE HUBNER. 5.838,95
12/08/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000391 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4689/2014 - REF. JULHO/2014. HOSPITAL ANNES DIAS LTDA - 5117 5.838,95
TOTAL 50.000,00 50.000,00 50.000,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.