Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014 |
Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4696 |
Data de lançamento: |
29/05/2014 |
Tipo de empenho: |
INSS |
Órgão: |
SECRETARIA DA FAZENDA |
Unidade: |
Encargos Gerais Municipio |
Função: |
Previdência Social |
Subfunção: |
Previdência Básica |
Projeto / Atividade: |
Obrigações Patronais / INSS |
Conta de Despesa: |
3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE:
MAIO/2014 |
0,00 |
549,59 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
29/05/2014 |
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE:
MAIO/2014 |
549,59 |
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29/05/2014 |
LIQUIDADO NESTA DATA CONFORME GFIP 05/2014. |
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549,59 |
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10/06/2014 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 004696/2014
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS - 26 |
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549,59 |
TOTAL |
549,59 |
549,59 |
549,59 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.