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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: ALZIR NICOLODI EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 48 Data de lançamento: 02/01/2014
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade: Gabinete do Secretario
Função: Administração
Subfunção: Planejamento e Orçamento
Projeto / Atividade: SUPORTE DA SECRETARIA DA ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMEN TO
Conta de Despesa: 3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Natureza da despesa: PREGÃO
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 69 / 2013

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor referente aquisição de 24 boti jões de Gás P13 destinados para o prédio da Prefeitura, conforme Pre gão Presencial PMI069-2013 e Parecer Jurídico nº183/2013. 0,00 672,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/01/2014 Valor referente aquisição de 24 boti jões de Gás P13 destinados para o prédio da Prefeitura, conforme Pre gão Presencial PMI069-2013 e Parecer Jurídico nº183/2013. 672,00
30/01/2014 LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 1053 ANEXA E ATESTADA PELA AUX ADM VANIA T.R. LOSER. 28,00
04/02/2014 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 48/2014 - REF. JANEIRO/2014 ALZIR NICOLODI EPP - 428 28,00
31/03/2014 LIQUIDADO CFE.DANFE Nº1134 ANEXA E ATESTADO PELA AUXILIAR ADMINISTRATIVA VANIA TERESINHA RODRIGUES LOSER. 28,00
08/04/2014 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 48/2014 - REF.01 CARGA, MÊS DE MARÇO/2014. ALZIR NICOLODI EPP - 428 28,00
30/04/2014 LIQUIDADO CFE.DANFE Nº1190 ANEXA E ATESTADO PELA AUXILIAR ADMINISTRATIVA VANIA TERESINHA RODRIGUES LOSER. 28,00
07/05/2014 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 48/2014 - REF. 01 CARGA, MÊS DE ABRIL/2014. ALZIR NICOLODI EPP - 428 28,00
30/05/2014 LIQUIDADO CFE.DANFE Nº01259 ANEXA E ATESTADO PELA AUXILIAR ADMINISTRATIVA VANIA TERESINHA RODRIGUES LOSER. 56,00
04/06/2014 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 48/2014 - REF. 02 CARGAS, MÊS DE MAIO/2014. ALZIR NICOLODI EPP - 428 56,00
30/06/2014 LIQUIDADO CFE.DANFE Nº1321 ANEXA E ATESTADO PELO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO GUSTAVO ROBERTO SCHROEDER. 28,00
04/07/2014 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 48/2014 - REF. 01 CARGA, MÊS DE JUNHO/2014. ALZIR NICOLODI EPP - 428 28,00
31/07/2014 LIQUIDADO CFE.DANFE Nº1404 ANEXA E ATESTADO PELA AUXILIAR ADMINISTRATIVA VANIA TERESINHA RODRIGUES LOSER. 28,00
08/08/2014 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 48/2014 - REF. 01 CARGA, MÊS DE JULHO/2014. ALZIR NICOLODI EPP - 428 28,00
29/08/2014 LIQUIDADO CFE.DANFE Nº1482 ANEXA E ATESTADO PELO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO GUSTAVO ROBERTO SCHROEDER. 56,00
03/09/2014 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 48/2014 - REF. 02 CARGAS, MÊS DE AGOSTO/2014. ALZIR NICOLODI EPP - 428 56,00
30/09/2014 LIQUIDADO CFE.DANFE Nº1551 ANEXA E ATESTADO PELO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO GUSTAVO ROBERTO SCHROEDER. 84,00
06/10/2014 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 48/2014 - REF. 03 CARGAS, MÊS DE SETEMBRO/2014. ALZIR NICOLODI EPP - 428 84,00
31/10/2014 LIQUIDADO CFE.DANFE Nº1618 ANEXA E ATESTADO PELO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO GUSTAVO ROBRTO SCHROEDER. 28,00
10/11/2014 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 48/2014 - REF. 01 CARGA, MÊS DE OUTUBRO/2014. ALZIR NICOLODI EPP - 428 28,00
28/11/2014 LIQUIDADO CFE.DANFE Nº1668 ANEXA E ATESTADO PELO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO GUSTAVO ROBERTO SCHROEDER. 28,00
03/12/2014 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 48/2014 - REF. 01 CARGA, MÊS DE NOVEMBRO/2014. ALZIR NICOLODI EPP - 428 28,00
30/12/2014 LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 1707 ANEXA E ATESTADO PELA AUXILIAR ADMINISTRATIVA VANIA TERESINHA RODRIGUES LOSER. 56,00
30/12/2014 ANULADO POR TER SIDO EMPENHADO POR ESTIMATIVA A MAIOR. -224,00
20/01/2015 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 48/2014 - REF. JANEIRO/2015 ALZIR NICOLODI - 428 56,00
TOTAL 448,00 448,00 448,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.