3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor referente aquisição de descar ga completa destinada para Kombi
nº139 cfe.ordem de compra nº1551/14.
0,00
270,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/06/2014
Valor referente aquisição de descar ga completa destinada para Kombi
nº139 cfe.ordem de compra nº1551/14.
270,00
05/06/2014
Valor referente aquisição de descar ga completa destinada para Kombi
nº139 cfe.ordem de compra nº1551/14. LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº 7930 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV ALBINO VALDIR SEVERO.
270,00
26/06/2014
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 004892/2014
MARELI TERESINHA MENEGON - 2845
270,00
TOTAL
270,00
270,00
270,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.