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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: LOJAS COLOMBO S/A COMÉRCIO DE UTILIDADES DOMÉSTICA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4951 Data de lançamento: 09/06/2014
Tipo de empenho: MOBILIÁRIO EM GERAL
Órgão: SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Equip.os para Unidade de Saúde, Postos e Ambulatórios
Conta de Despesa: 4490.52.42.00.00.00 - MOBILIARIO EM GERAL
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor referente aquisição de 01 mesa zamarchi 1,15 branca e 03 cj. de 02 cadeiras zamarchi branca destinada para Programa Mais Médicos cfe.ordem de compra nº1578/2014. 0,00 548,10

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/06/2014 Valor referente aquisição de 01 mesa zamarchi 1,15 branca e 03 cj. de 02 cadeiras zamarchi branca destinada para Programa Mais Médicos cfe.ordem de compra nº1578/2014. 548,10
09/06/2014 Valor referente aquisição de 01 mesa zamarchi 1,15 branca e 03 cj. de 02 cadeiras zamarchi branca destinada para Programa Mais Médicos cfe.ordem de compra nº1578/2014. LIQUIDADO CFE. NF Nº882 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAUDE ILSE HUBNER. 548,10
16/07/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 019552 PAGTO. REF. EMPENHO 004951/2014 LOJAS COLOMBO S/A COMÉRCIO DE UTILIDADES DOMÉSTICAS - 5369 548,10
TOTAL 548,10 548,10 548,10
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.