| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: CLORI ARENDT |
| Número do empenho: | 5002 | Data de lançamento: | 10/06/2014 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Órgão: | SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | Manut.Ensino c/recursos Conv.e Auxilios | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Médio | ||||
| Projeto / Atividade: | Convênio PRADEM | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | RESCISÕES DIVERSAS | ||||
| Fonte de Recurso: | SEDUC/RS-PRADEM Prog Apoio Desenvol Ens Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente rescisão de contrato de trabalho. Descontos: INSS s/ 13º salário R$ 33,29 LIQUIDO A RECEBER R$ 1.636,95 | 0,00 | 1.670,24 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/06/2014 | Valor referente rescisão de contrato de trabalho. Descontos: INSS s/ 13º salário R$ 33,29 LIQUIDO A RECEBER R$ 1.636,95 | 1.670,24 | ||
| 10/06/2014 | Valor referente rescisão de contrato de trabalho. Descontos: INSS s/ 13º salário R$ 33,29 LIQUIDO A RECEBER R$ 1.636,95 | 1.670,24 | ||
| 16/06/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 005002/2014 CLORI ARENDT - 19369 | 1.670,24 | ||
| TOTAL | 1.670,24 | 1.670,24 | 1.670,24 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||