Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014 |
Nome do Credor: CLORI ARENDT |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5002 |
Data de lançamento: |
10/06/2014 |
Tipo de empenho: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
Órgão: |
SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO |
Unidade: |
Manut.Ensino c/recursos Conv.e Auxilios |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Médio |
Projeto / Atividade: |
Convênio PRADEM |
Conta de Despesa: |
3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES |
Natureza da despesa: |
RESCISÕES DIVERSAS |
Fonte de Recurso: |
SEDUC/RS-PRADEM Prog Apoio Desenvol Ens Estadual |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente rescisão de contrato
de trabalho.
Descontos:
INSS s/ 13º salário R$ 33,29
LIQUIDO A RECEBER R$ 1.636,95 |
0,00 |
1.670,24 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
10/06/2014 |
Valor referente rescisão de contrato
de trabalho.
Descontos:
INSS s/ 13º salário R$ 33,29
LIQUIDO A RECEBER R$ 1.636,95 |
1.670,24 |
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10/06/2014 |
Valor referente rescisão de contrato
de trabalho.
Descontos:
INSS s/ 13º salário R$ 33,29
LIQUIDO A RECEBER R$ 1.636,95 |
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1.670,24 |
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16/06/2014 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 005002/2014
CLORI ARENDT - 19369 |
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1.670,24 |
TOTAL |
1.670,24 |
1.670,24 |
1.670,24 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.