Nome do Credor: GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
5045
Data de lançamento:
12/06/2014
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:
SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
Setor de Estradas
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
Manutenção Oficina Mecânica Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
MAO-DE-OBRA VEICULOS/MAQU.SMOV
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor referente montagens de pneus
e conserto realizados do Caminhão nº
56,111,112 e 133 cfe.ordem de servi
ço nº 1627/2014.
0,00
125,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/06/2014
Valor referente montagens de pneus
e conserto realizados do Caminhão nº
56,111,112 e 133 cfe.ordem de servi
ço nº 1627/2014.
125,00
12/06/2014
Valor referente montagens de pneus
e conserto realizados do Caminhão nº
56,111,112 e 133 cfe.ordem de servi
ço nº 1627/2014.LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 16916 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV ALBINO VALDIR SEVERO.
125,00
10/07/2014
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 005045/2014
GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA - 3793
125,00
TOTAL
125,00
125,00
125,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.