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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: ILSE HUBNER

Dados do Empenho
Número do empenho: 5048 Data de lançamento: 12/06/2014
Tipo de empenho: ILSE HUBNER
Órgão: SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: SUPORTE SECRETARIA DA SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.33.96.00.00.00 - PASSAGENS DESPESAS C/LOCOMOCAO-PAG.ANT.
Natureza da despesa: ADIANTAMENTOS
Fonte de Recurso: ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor referente ao adiantamento nº 057/14 ref. despesas com passagens aéreas para Sec.Saúde. 0,00 500,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/06/2014 Valor referente ao adiantamento nº 057/14 ref. despesas com passagens aéreas para Sec.Saúde. 500,00
12/06/2014 Valor referente ao adiantamento nº 057/14 ref. despesas com passagens aéreas para Sec.Saúde. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAUDE ILSE HUBNER. 500,00
24/06/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 019343 PAGTO. REF. EMPENHO 005048/2014 ILSE HUBNER - 429 500,00
15/07/2014 DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO Nº. 057/2014 - SERVIÇOS. -11,64
15/07/2014 DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO Nº. 057/2014 - SERVIÇOS. -11,64
15/07/2014 DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO Nº. 057/2014 - SERVIÇOS. -11,64
TOTAL 488,36 488,36 488,36
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.