3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:
ADIANTAMENTOS
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor referente ao adiantamento nº
058/14 ref. despesas de pronto pa
gamento.
0,00
1.500,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/06/2014
Valor referente ao adiantamento nº
058/14 ref. despesas de pronto pa
gamento.
1.500,00
12/06/2014
Valor referente ao adiantamento nº
058/14 ref. despesas de pronto pa
gamento. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA LILIAN NARA TREIN LANDWOIGT.
1.500,00
16/06/2014
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 005049/2014
LILIAN NARA TREIN LANDWOIGT - 15585
1.500,00
19/08/2014
DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO Nº. 058/2014 - MATERIAIS.
-4,88
19/08/2014
DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO Nº. 058/2014 - MATERIAIS.
-4,88
19/08/2014
DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO Nº. 058/2014 - MATERIAIS.
-4,88
TOTAL
1.495,12
1.495,12
1.495,12
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.